为进一步加强沟通、相互协调、齐抓共管,确保内控体系建设工作顺利进行,2023年5月23日下午3点,财务处在行政楼二楼会议室召开内部控制体系建设推进暨2022年内部控制报告编制布置会,财务处分管负责人向与会人员介绍了内控风险评估、内部控制管理手册、管理制度对标、内控管理建议报告等内控体系阶段性建设成果。会议要求各相关内控建设牵头部门在内控成果提交学校内部控制建设领导小组讨论前,于6月2日反馈2022年风险评估报告意见、流程图意见、制度对标意见等内容,为下一步整改做准备。会议还布置了2022年内部控制报告编制相关工作。